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    集团公司制定印发《嘉通集团内部审计工作规程》

    发布日期 :2020-06-28 17:06 信息来源:嘉通集团

    为加强内部审计工作,建立健全内部审计行为 ,提升内部审计工作质量 ,促进内部审计工作的科学化、规范化和制度化水平,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《嘉兴市内部审计工作规定》和其他有关法律法规,近日,集团公司制定下发《嘉通集团内部审计工作规程》。

    出台《嘉通集团内部审计工作规程》,有利于进一步规范完善内审人员在实施审计过程中的行为,保证内审人员不忽略重要的审计步骤和主要事项,以便从审计程序的角度 ,保证审计工作质量。推动集团系统内部审计信息化进一步提升和发展。

    此外 ,根据内部审计业务发展的需要 ,后续集团公司将推广应用内部审计监督平台软件,进一步结合《嘉通集团内部审计工作规程》来建立完善系统,在实施审计项目 、进行审计管理的过程中,对审计流程与各类制度信息进行过程留痕 ,并在审计结束后进行统计分析 ,进一步体现审计工作价值,提高审计工作质量。

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